单选题

内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?

A. 管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。
B. 管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。
C. 控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。
D. 控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。

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在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项有关内部审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确的?( ) 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( ) 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间;Ⅱ.发生严重错误的概率;Ⅲ.风险、控制措施和治理流程;Ⅳ.预算成本和资源要求() 下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述? 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 内部审计师在制定审计业务目标时不会考虑的是:Ⅰ.任务量及耗时Ⅱ.发生严重错误的概率Ⅲ.风险、控制措施和治理措施Ⅳ.专业胜任能力() 根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( ) 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险() 内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?() 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 审计师在审计员工离职控制,以下哪项在审查中最重要() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 以下有关内部控制审计的说法中,正确的是()
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