单选题

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定()

A. 重要审计发现的总结
B. 内部审计师对所审核情形的专业判断
C. 在审计报告中包含的结论
D. 为纠正措施提出的建议

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为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围? 对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一? 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:( ) 内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 表达意见不要太冲动。 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
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