单选题

内部审计师应定期评价控制。以下哪项是由其认可的对控制概念的最佳描述?

A. 管理层定期解聘没有达到预期目标的员工
B. 管理层采取行动以增强实现既定目标和目的的可能性
C. 由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序
D. 控制程序应“自下至上”设计,以确保能够关注各种细节

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在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 最早的内部控制定义是由美国内部审计师协会提出的() 根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( ) 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该: 内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 审计师在审计员工离职控制,以下哪项在审查中最重要() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?( ) 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确()
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