单选题

某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()

A. 根据员工的工作时间判断其工资水平的合理性
B. 根据去年每月的销售费用预测今年每月的消费支出
C. 对公司过去三年的销售额进行趋势分析
D. 对工作时间超过10年的员工的工资10年的变化进行分析

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下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
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