多选题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()

A. 观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B. 询问现金支票有无专人保管
C. 观察出纳与会计职责是否严格分离
D. 询问现金是否定期盘点核对
E. 审查现金业务截止期是否正确

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热门试题
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列各项中,属于内部审计程序的有() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()   中国大学MOOC: 下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是( )。 下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列各项中,不属于内部审计程序的有()
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