多选题

下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。

A. 观察被审计单位有关业务活动的场所、设施
B. 检查其是否存在控制措施线索
C. 向有关人员询问某些业务执行情况
D. 追踪一笔或者多笔交易的处理过程
E. 选择若干笔业务独立地重新操作一遍

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下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列选项中,审计人员应当测试相关内部控制有效性的情形是() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于控制测试程序的有() 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 审计人员准备测试产品价格控制的有效性,以下审计程序中可以提供充分、可靠审计证据的是( )。 下列选项中,()不属于管理有效性思想。 下列选项中,()不属于管理有效性思想。 测试控制有效性的审计程序类型包括询问、观察、检查和重新执行。下列有关检查程序的说法中,正确的是(  )。 为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是(  )。 下列属于控制测试常用的审计程序的有() 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 下列审计程序中,不属于注册会计师对固定资产实施控制测试的是() 询问本身并不足以测试控制运行的有效性,注册会计师应将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据() 以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。 (2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
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