单选题

下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。

A. 检查是否存在定期盘点记录
B. 检查出纳与会计职责是否严格分离
C. 检查付款的授权审批程序
D. 分析日常库存现金余额的合理性

查看答案
该试题由用户510****62提供 查看答案人数:8711 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户510****62提供 查看答案人数:8712 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下审计程序中,属于针对货币资金项目的实质性程序有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 下列审计程序中,不属于注册会计师对固定资产实施控制测试的是() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题] 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 下列表述中,不属于货币资金实物控制的是: (2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位