单选题

在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施。”内部审计师应当:( )

A. 提交中期书面报告,并在最终报告中提出,注意应采取的改进措施
B. 解释所有的事实,但给管理层说明原因的机会,以便其更好地采纳改进措施
C. 由于公司从未发现现金失窃,因此没有必要报告该审计结果
D. 广泛散发审计报告,这是件大事,必须确保公司所有的员工都知道

查看答案
该试题由用户347****35提供 查看答案人数:45393 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户347****35提供 查看答案人数:45394 如遇到问题请联系客服
热门试题
《标准》规定,内部审计师在审计过程中应保持客纠错―收藏观性。假设某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性?() 内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是: 作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( ) 作为灾难恢复计划效果测试的一部分,审计师计划从5个部门中分别抽掉5名员工进行访谈(共25人)。在进行了一部分访谈之后,该审计师在余下的访谈工作中应当采用以下( )种方法来保持注意力。 一名内部审计师被指派审计一家国外子公司。审计师意识到该国的社会环境使得疏通费”(贿赂)经常被用来促使事情发生并且是社会公认的一部分。审计师已完成对该子公司的审计,并发现了与重要控制有关的重大弱点。部门经理向审计师提供大额疏通费”,旨在让他省略审计报告中的审计发现,并规定审计师可在六个月内重新审查该部门,以核实问题领域是否得到妥善处理。审计师应该() 库存现金监盘表必须由( )签章后才能作为审计工作底稿的一部分。 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 创业过程中,有必要留出一部分现金作为风险资金以备不时之需。 内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分() 库存现金盘点表必须由谁签名盖章后才能作为审计工作底稿的一部分() 后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。 在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施() 流通中的现金是基础货币的一部分。( ) 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:( ) 柜员之间的现金调剂属于现金调缴的一部分() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 作为安全管理项目审计的一部分,审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。审计师最初目的是证实目前保证该程序被执行的各项控制制度,而被调查人还有很多信息似乎愿意告诉审计师。审计师应当如何做以防遗漏重要信息?()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位