单选题

一名内部审计师被指派审计一家国外子公司。审计师意识到该国的社会环境使得疏通费”(贿赂)经常被用来促使事情发生并且是社会公认的一部分。审计师已完成对该子公司的审计,并发现了与重要控制有关的重大弱点。部门经理向审计师提供大额疏通费”,旨在让他省略审计报告中的审计发现,并规定审计师可在六个月内重新审查该部门,以核实问题领域是否得到妥善处理。审计师应该()

A. 不接受付款,但只要在六个月内进行核实访问,就省略发现
B. 接受付款,因为它具有为大多数人谋取最大利益的效果——审计师的状况更好、子公司的状况更好、组织的状况更好,因为有强烈的动机来纠正审计师发现的不足之处
C. 接受付款,因为此类接受将与《IIA职业道德规范》相冲突
D. 接受提议,因为它符合该部门开展业务的国家/地区的道德概念

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内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师经常运用面谈技术。当考虑可能运用面谈技术收集审计证据时,内部审计应意识到面谈技术() 某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动? 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时,在小组中包括一名内部审计师的理由是审计师拥有以下哪方面知识() 在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时,在小组中包括一名内部审计师的最佳理由是审计师拥有以下哪方面知识?( ) 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息: 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?() 你是一名内部审计师,你公司正在收购另一家公司,要求你证明被收购公司的现金得到了适当地反映。能获得最具说服力证据的审计技术是: 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()
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