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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分()
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分()
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审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验。
内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。
内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。
审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核()
根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》要求,如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外()
内部审计机构应当建立审计工作底稿()
首席审计官和内部审计部门应向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?()
审计项目负责人应当履行的职责包括下列方面、、对项目审计工作进行现场督导、、组织编制审计报告、组织实施后续审计、其他有关事项()
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作。---审计部()
审计项目负责人员至少应具有()以上审计工作经验,或()以上金融从业经验
审计项目负责人应当履行的职责包括下列方面.、、对项目审计工作进行现场督导、、组织编制审计报告、组织实施后续审计、其他有关事项。---审计部()
()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是()
审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应()
单位党组织、董事会(或主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强正确内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理()
内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
内部审计机构负责人和审计项目负责人通过方式对内部审计质量进行控制。---审计部()
保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
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