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后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。
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后续审计是内部审计工作自身规范的一部分,有利于明确组织内部责权划分。
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内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部()
内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将其列入()。
注册会计师在审计工作中保持职业怀疑,有利于以下方面()
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于人。---审计部()
内部审计机构应当建立审计工作底稿的,明确规定各级复核人员的要求和责任。---审计部()
县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部()
审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导()
对库存物资的抽查盘点,应作好盘点记录,由何人在盘点记录上签章后作为审计工作底稿的一部分()
内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部()
初步业务活动有利于确保注册会计师在计划审计工作达到的要求是 ( )
《审计署关于内部审计工作的规定》自起施行。---审计部()
内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部()
《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部()
内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。
对库存物资的抽查盘点,应作好盘点记录,由什么人在盘点记录上签章后作为审计工作底稿的一部分()
内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部()
审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿()
如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部()
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