单选题

根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )

A. 帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B. 保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C. 确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D. 确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述

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关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师应通过以下哪一种方式履行应有的职业谨慎?() 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责? 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?( ) 根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于: 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容不代表这种应尽的职业审慎?( )
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