判断题

最早的内部控制定义是由美国内部审计师协会提出的()

查看答案
该试题由用户350****69提供 查看答案人数:33130 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户350****69提供 查看答案人数:33131 如遇到问题请联系客服
热门试题
内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 国际内部审计师协会(IIA)成立于( )年。 国际内部审计师协会(IIA)成立于()年 国际内部审计师协会(IIA)成立于( )年。 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 内部审计师协会(IIA)是为内部审计的实践设定标准和规则的领先的专业组织,根据IIA所采用的内部审计的定义,内部审计的范围不包括 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 《国际内部审计师协会道德规范》中规定的行为规则() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位