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若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是()
单选题
若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是()
A. 在提出审计报告之前扩大审计范围
B. 分析内部控制的设计体系
C. 在审计报告中注明内部控制存在的重大缺陷
D. 建立完善的内部控制制度
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经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应()
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )。
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:
针对内部控制进行初步评价,以下说法中恰当的有()。
企业在日常监督、专项监督和年度评价工作中,应当充分发挥内部控制评价工作组的作用。内部控制评价工作组应当根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程度分为( )。
企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的进行自我评价,出具内部控制评价报告()
内部控制评价围绕内部环境、风险评估和等要素,对内部控制设计和运行进行全面评价()
()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
在初次实施内部控制评价时,需对内部控制过程中评价的活动包括( )。
()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
在商业银行内部控制评价中,过程评价侧重对内部控制过程评价,依据的方针括( )。
__是内部控制评价工作的决策机构,负责审议批准内部控制评价报告,并对内部控制评价报告的真实性负最终责任()
内部监督的程序包括制定监督检查工作方案、实施监督检查、对内部控制的自我评价、完成内部控制自我评价报告、提交内部控制自我评价报告,以及内部控制自我评价结果应用。
内部控制评价,是指企业()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程
对于监督发现的内部控制缺陷,( )应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理职责。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
__负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()
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