单选题

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?

A. 帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。
B. 保证内部控制系统的重大弱点得到控制。
C. 确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。
D. 确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。

查看答案
该试题由用户453****97提供 查看答案人数:32741 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户453****97提供 查看答案人数:32742 如遇到问题请联系客服
热门试题
内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 内部审计师应定期评价控制。以下哪项是由其认可的对控制概念的最佳描述? 在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于: 以下哪项最好地描述了内部控制系统内相互关联的组成部分? 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述? 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位