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(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A. 查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件
B. 取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务
C. 抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等
D. 将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
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审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
(2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。
下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的是()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
(2012年)针对管理层凌驾于控制之上的风险,下列审计程序中,应当实施的有( )。
下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有()
下列各项中,属于内部审计程序的有()
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是:
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
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