单选题

如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力()

A. 检查证实存货送入或送出仓库的运输凭证
B. 获得管理层的书面承诺
C. 实地观察仓库中的存货
D. 检查包含在被审计单位记录中的仓库收据

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某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围? 在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?( ) 如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 如果市场部存在舞弊行为,以下哪项超越了内部审计师的职责范围?() 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?()
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