单选题

IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()

A. 多人可宣称是特定用户
B. 无法限制分配给用户的职能
C. 用户账户可共享
D. 用户拥有按需知密权限

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为了确定自上次授权程序更新以来是否存在任何未经授权的程序改动,审计师应使用的最佳IT审计技术是( )。 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 为确定自上一次对程序进行授权更新以来是否存在未经授权的程序变更,对于审计师而言,最佳的IT审计技术是开展( )。 在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施() IS审计师建议将初始化确认控制编入信用卡交易捕获应用程序中,初始化确认程序很可能() 在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 对重要的第三方应用程序执行审查时,IS审计师在发现以下哪种情况时最为关注() 某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是() 内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项() 在实施对于多用户分布式应用程序的审核时,IS审计师发现在三个方面存在小的弱点()。初始参数设置不当,正在适用的弱密码,一些关键报告没有被很好的检查。当准备审计报告时,IS审计师应该() 审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是() 在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的? 某内部审计师决定在现场审计中应用标准操作程序问卷,那么采用这种问卷的优点是() 内部审计师要确定由终端用户及局域网(LAN)上的其他共享用户开发的应用系统的文档记录是否遵守公司政策时,最适当的审计程序是:( ) 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
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