单选题

审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()

A. 确保只有获得授权的用户才能访问阅读应用程序日志
B. 确保账户余额信息在数据库得到加密
C. 确保应用程序籍以运行的网络服务器放置在安全可靠的场所
D. 诸如账户号码等敏感数据均通过加密通信方式进行提交

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某审计是运用通用审计软件从组织一年的银行账户中选择了统计代表性支付样本。审计师证实了所有支付样本和适当地批准支持文件,同时注意到所有支付都在到期限内支付。根据这个信息,审计师可以推论: 制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定() 制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是() 审查组织中局域网(LAN)性能的IS审计师应该首先检查:() 审查组织中局域网(LAN)性能的IS审计师应该首先检查() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 IS审计师发现被审计的企业经常举办交叉培训,那么需要评估如下哪一种风险() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 在基于风险的审计方法中,IS审计师必须考虑固有风险外,也考虑() 在审计企业资源规划(ERP)财务系统的逻辑访问控制期间,IS审计师发现某些用户账户为多人共享、用户ID基于角色而不是基于个人身份、这些账户允许对ERP中的金融交易进行访问。IS审计师接下来应该做什么() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 实施基于风险的审计过程中,完全由IS审计师启动的风险评估是() 为评估软件的可靠性,IS审计师应该采取哪一种步骤() 某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该:
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