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确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()
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确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()
A. 系统访问日志文件
B. 许可软件访问控制参数
C. 访问控制iolations日志
D. 控制项使用的系统配置文件
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一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性()
用户对应用系统验收测试之后,IS审计师实施检查,他(或她)应该关注的重点()
制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定()
IS审计师应该参与()
一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。
当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限()
一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师可以自行确定评估标准。
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
为了确定哪些用户有权进入享有特权的监控态,IS审计人员应该检查以下哪一项()
为了确定哪些用户有权进入享有特权的监控态,IS审计人员应该检查以下哪一项()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()
为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该()
用户进入超级柜台系统可使用的安全认证方式有()
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
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