单选题

IS控制目标对于IS审计师的用途体现在它们提供了基础,以便于理解()

A. 实现特定控制程序的预期结果和目标
B. 对于特定实体的最佳IT安全控制措施
C. 信息安全的技术
D. 安全策略

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在审计的哪个阶段,内部审计师确认出被审计活动的目标和相应的控制?( ) 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 审计师对采购职能的审计目标之一,是确定延迟支付提供现金折扣的供货商发票所带来的成本。为了实现这个目标,审计师应该从以下( )总体中抽取样本。 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计,对于这项审计业务,以下哪项审计目标比较合适? 内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。 主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该() IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() 审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。 IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: IS审计师对于与员工相关的IS管理实践审计进行一般控制审计,应该特别关注的是() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查? 在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。
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