单选题

一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。

A. 由于要对该事件保密,现在什么也不说
B. 同舞弊嫌疑人讨论该事件
C. 向执法人员报告
D. 向公司的管理层报告

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内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,并将调查工作转交给了该部门。经过一段时间后,审计师发现高层管理人员已指示调查部门停止调查。对上述情况,审计师应该() 某内部审计师没有很好地履行防止舞弊发生的责任,所以在内部审计结束不久发生了一项重大雇员舞弊事件。这是因为他() 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该() IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是() 被聘用的信息系统审计师评审电子商务的安全性。信息系统审计师的首要任务是评审每个现有的电子商务应用程序,寻找漏洞。那么接下来的任务是() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当?( ) 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是()
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