单选题

在审计结论受到挑战时,通过下列( )项可以最好地促进审计师从事实上进行辩驳。

A. 审计方案中的小结
B. 形式上的工作底稿
C. 工作底稿中的交叉引用
D. 审计方案中的明确程序

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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 主审计师根据内部审计人员就审计业务做出日简报得出审计目标无法实现的结论。那么主审计师接下来应该() IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 在雇用内部审计新人时,下列()项最有可能预测申请人可以成功地作为审计师 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 下列哪个工具是操作人员可以提供给内部审计师的最好工具,这样内部审计师就可以“看到”业务过程以便识别无效、低效步骤和控制的弱点? 审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。下列哪一项审计部门做出的反应是不适合的? 提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。 内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论() 一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责() 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
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