单选题

下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()

A. 内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师
B. 内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益
C. 内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书
D. 外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力

查看答案
该试题由用户132****42提供 查看答案人数:23286 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户132****42提供 查看答案人数:23287 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低? 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是(   )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位