单选题

内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的()

A. 下属内部审计师与主管均对达成不同结论的相应理由作书面记载;在工作底稿中保留双方的合理意见
B. 指明其不一致处,并在审计工作底稿中标明保留对不一致处及后续工作的重视
C. 将两种结论提交首席审计执行官解决
D. 在审计报告中同时写出两种结论,并让管理层与被审计单位同时对两种结论作出反应

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某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿:( ) 内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿?( ) 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:() 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。()
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