单选题

审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。下列哪一项审计部门做出的反应是不适合的?

A. 该审计师和审计主管均将其得出不同审计结论的理由记录在案,在审计工作底稿中保留两部分的阐述
B. 将分歧加以注释,并在审计工作底稿中保留有关异议和后续审计的提示
C. 将两种结论提交给首席审计执行官,首席审计执行官可以解决这个问题
D. 将两种结论都写在审计报告中,让管理层和被审计单位对两种结论做出反应

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内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素() 在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制() 为了恰当地控制工作底稿,审计师不应该( )。 审计师在评估一个公司的网络是否可能被员工渗透,其中下列哪一个发现是审计师应该最重视的()。 在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?() 内部审计师的工作底稿的主要目标是:( ) 工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。 内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要() 一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 信息系统审计师正在检查一个测试流程,并得出了没有发现重要错误的审计结论。上述情形表述了哪类风险的存在() 内部审计师将一个部门的员工水平与行业标准相比,得出以下结论:( ) 一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 进度控制的一个重要部分是() 内部审计主管在审核工作底稿时,要求内部审计师将审计测试中用过的标志记号纳入工作底稿。这表明审计主管认为工作底稿在哪方面存在失误?() 信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
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