单选题

确定异构环境下跨平台的资料访问方式,IS审计师应该首先检查()

A. 业务软件
B. 系统平台工具
C. 应用服务
D. 系统开发工具

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IS审计师应该参与() 信息系统审计师在一个客户/服务器环境下评审访问控制时,发现用户能接触所有打印选项,在这种情况下,信息系统审计师最可能归纳出() 制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定() 在开发成功的管理环境时,内部审计师应该:() IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是() 在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该() 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( ) 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该() 审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?() 内部审计师应该精通IT技术() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 一位保险公司的IT主管邀请一名外部审计师评估应急访问用户ID(火警ID)。IS审计师发现在授予火警账户时未事先定义到期日期。该IS审计师应该建议以下哪个选项() 确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项() 当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
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