单选题

在开发成功的管理环境时,内部审计师应该:()

A. 将审计发现的结果同时向部门管理人员和高层管理人员作详细报告;
B. 对现有的制度定期进行有计划的审计,并在新的电脑系统开始动作以后开展首次审计;
C. 主要与高层管理人员接触,并尽量减少与被审计部门管理层的接触;
D. 执行会计控制(比如,授权

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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见() 内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( ) 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
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