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当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限()
单选题
当审计访问权限时,审计师应该合理怀疑下列哪项分配给计算机操作员的权限()
A. 读数据权限
B. 删除传输数据文件的权限
C. 读日誌/执行访问程序
D. 更新存取作业务控制语句/脚本文
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信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
IS审计师评估逻辑访问控制时首先应该()
某大型政府机关的内部审计师在开展工薪审计时发现,该机构在分配给人事部门助理主任的职责上存在分工不当的问题。当内部审计师解释舞弊风险时,该助理主任显得很沮丧,他终止了面谈,并威胁说,如果审计业务不停止,他将起诉机构损害其名誉。于是,内部审计师就此情况与首席审计执行官讨论,后者应该:
一旦lT审计师合理地确定了某起舞弊事件,审计师接下来应该做( )。
权限可以分配给()。
确定哪些用户可以进入超级用户权限,IS审计师应该审计下面哪一项()
IS审计师应该参与()
首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是()
首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是:
当通知审计结果时,IS审计师应该牢记他们的最终责任是对()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
为了精确控制权限,应该将用户权利分配给组。
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则()
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