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内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?()
单选题
内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?()
A. 在生产程序和测试程序之间,要求程序变动控制有差别
B. 在系统开发阶段对用户新程序进行测试
C. 应用程序员与程序库职能之间的职责分工
D. 程序员和系统分析员之间的职责分工
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假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
管理当局声明,审计师使用的评估经营业绩的绩效标准是不适当的。可是,由管理当局制定的书面绩效标准表达含糊,审计师不得不对此进行解释。在这种情况下,审计师可以通过以下( )措施来达到应有的审慎责任。
以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?( )
假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( )
随着计算机技术的应用越来越广泛,计算机病毒的种类也越来越多,常见的计算机病毒种类包括()
IIA《准则》要求在内部审计师识别出和可能舞弊情形有联系的多个因素,并怀疑舞弊已经发生的情况下,审计师应当( )。
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。
怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
在取得一家新的附属公司后,内部审计师对该附属公司管理当局提供的报告进行审查,以下项目中需要由内部审计师与外部法律顾问来共同证实的是()。
现在的计算机性能越来越强,而操作却越来越简单,这是因为()
在以下哪种情形下,内部审计师应该向高层管理人员和董事会报告舞弊情况?()
内部审计师观察到未穿防护衣的装配线人员暴露在有害化学品之中。审计师应当采用下列( )类报告迅速将此事通报管理当局。
内部审计师正在计划对计算机中心的运营审计。下列( )可被看做是最重要的。
如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该()
内部审计师利用什么样的计算机辅助审计技术来证实冒名或被解职职员的存在?
内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是()
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关?
某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和以下哪项相关?
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