单选题

内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()

A. 控制流程图
B. 标准操作程序的复印件
C. 关于部门历史、经营活动及表格使用的描述
D. 工序操作标准的复印件

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内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容() 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 审计师计划对公司投保情况进行评价。以下哪项是规划详细进度表可利用的最佳信息来源() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?( ) 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师在对公司的薪金发放系统进行审计,为了发现冒名或被解雇职员的存在,应该采取的方法是() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师应定期评价控制。以下哪项是由其认可的对控制概念的最佳描述? 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 在某过程中,审计师和被审计单位联手评估被审计单位的内部控制系统,以下哪项内容属于该过程的第一步? 内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:
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