单选题

以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理、控制以及治理过程审核目标的最佳描述?

A. 帮助确定必要测试的性质、时间安排及范围,以实现业务目标
B. 确保内部控制系统的薄弱环节得到纠正
C. 为组织的目标和宗旨得以有效率和有效果地实现的过程提供合理的确认
D. 确定内部审计过程是否能确保会计记录的正确性以及财务报表的公允披露

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以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见作出了最佳界定() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是: 对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确? 内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确?() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该: 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( ) 若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
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