单选题

以下哪项最可能反映大型和小型内部审计活动政策上的差异?大型内部审计活动的政策应该()

A. 界定内部审计活动的范围和地位
B. 含有开展业务的权限
C. 具体到可以执行的业务
D. 相当详细

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内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( ) 在完成全面风险评估程序和确定审计范围以后,内部审计应该优先以下哪项活动? 以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?() 某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?() 某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源() 内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为? 随着内部审计作用和重要性的不断提高,内部审计活动也面临挑战,多种因素使内部审计活动处于较高的风险水平。首席审计官需要考虑以下哪项与内部审计活动以及目标实现相关的风险?Ⅰ.审计失效风险。Ⅱ.错误确认风险。Ⅲ,审计声誉风险。( ) 从现代内部审计视角来看,以下哪项表达是内部审计活动对管理的最为重要的好处() 针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?() 以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( ) 内部审计师在征税期间参与所得税格式的编制。内部审计师的以下哪项活动最有可能违反IIA的职业道德规范?() 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 内部审计工作应与企业目标和风险情况挂钩,但以下哪项审计计划活动最不可能为此做出贡献? 以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务? 内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?() 首席审计执行官应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的特征? 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告送给审计委员会和外部审计师的最可能原因? 中国大学MOOC: 下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?( )
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