单选题

某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()

A. 在现金支出日记账发现的,附有核销支票的原始记账分录
B. 描述了保险员工的目标、权利和责任的公司章程
C. 当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额
D. 包含不同受益人保险政策的文件

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某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效() 根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议将以下哪一项业绩评价标准排除在业绩计分卡之外? 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 内部审计师的职能范围主要包括( )。 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师正在准备一份讨论某员工舞弊可能性的报告,该审计师在报告的分发上非常谨慎,仅分发给需要知道此事的人手里。如果没有遵循这种程序,可能会使审计师和/或雇员承担( )责任。
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