单选题

内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为?

A. 接受为专业协会进行咨询工作而获取的报酬
B. 担任竞争公司的咨询师
C. 担任供应商的咨询师
D. 与外部当事人讨论业务计划或结果

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内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于() 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) 通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师在组织中恰当的作用是(   )。 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( )
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