单选题

内部审计工作应与企业目标和风险情况挂钩,但以下哪项审计计划活动最不可能为此做出贡献?

A. 审查机构战略计划和业务计划
B. 与高层管理人员及审计委员会协商
C. 检查风险管理委员会历次会议记录
D. 检查企业业绩报告和考核过程

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内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。 会计师事务所通常应对被审单位的审计工作底稿保密,但下列情况除外() 以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 经审会年度审计工作计划有()。 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。 以下哪种情况下不适合采用标准的内部审计工作方案? 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。 内部审计机构应当建立审计工作底稿() 审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应() 为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要对审计工作进行科学的管理,以下是审计管理核心的是() 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是哪项? 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
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