单选题

存货控制有效性进行检查过程中,内部审计师在工作底稿中记录的大多数设备数量的周期性调整都涉及到机械设备部门的业务。与上年度其他部门相比,机械设备部门确实做了一些额外的周期性调整,内部审计师应该()

A. 与部门经理面谈,并实施其他审计程序以确定机械设备部门内部的业务控制和处理程序是否适当
B. 不用再做更进一步的工作,因为在审计方案中设计的分析性程序没有对关心的事项进行确认
C. 向内部审计部门管理层通报怀疑有舞弊行为
D. 在审计工作底稿中加上批注,以备在复核时进行详细检查

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冷藏温度检查过程中,无需打开视镜灯对罐内进行检查() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:( ) 外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。 某内部审计师对某航空公司的飞行航线的准时性进行检查,为了估量没有及时到达和起飞的总次数,内部审计师应该选择什么样的抽样方法?() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()A.会计人员B.内部审计人员C.外部审计师D.账务处理人员 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查? 某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力() 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 内部审计师的工作底稿的主要目标是:( ) 工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。 我国效益审计是对被审计单位资源、管理和使用的有效性进行检查和评价的活动,其中"有效性"的含义包括() 对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计是: 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 当审计主管对一系列工作底稿进行检查时,以下哪项可被认定为底稿中的不足?( ) 内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? 我国效益审计是对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的活动,其中“有效性”的含义包括: 我国绩效审计是对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的话动,其中,“有效性”的含义包括()
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