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工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。
单选题
工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。
A. 为被审计对象反馈审计建议留出地方
B. 提供一个补充解释的地方,使审计报告更加可读
C. 提供支持内部审计师报告的主要证据
D. 为总结整体的审计建议留出地方
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工作底稿是审计师的资产。工作底稿的良好控制( )。
根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于:
工作底稿为内部审计师的报告提供了书面支持。下列( )项不是有关工作底稿的完善做法。
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立的?( )
内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的()
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动()
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( )
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:
内部审计师的工作底稿相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动作出的哪项反应是不恰当的?( )
工作底稿是内部审计师记录相关信息,以支持结论和业务结果的文件。工作底稿的良好控制是()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
为了恰当地控制工作底稿,审计师不应该( )。
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。
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