单选题

某内部审计师对某航空公司的飞行航线的准时性进行检查,为了估量没有及时到达和起飞的总次数,内部审计师应该选择什么样的抽样方法?()

A. 发现抽样
B. 属性抽样
C. 变量抽样
D. 固定样本抽样

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某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技术不适用?( ) 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 国内新开干线的航线试航,以及新机型加入航班飞行前的航线试航,由航空公司提出,经()批准后,由航空公司组织实施。 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 航路、航线飞行或者转场飞行前()对飞行人员的飞行准备情况进行检查,飞行准备质量符合要求时,方可执行飞行任务 某内部审计师对某高级餐厅的服务质量进行评估,通过下列方式获得的审计证据中,证明力最强的是() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
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