单选题

内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。

A. 将这次发现包括在当前的审计报告中
B. 要求维修部门经理承担由此引发的风险
C. 不做出维修部门有关工资支付内部控制的结论
D. 通知这些员工签署工作计时卡

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内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? 在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给: 审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括() 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以() 在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素? 在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体。该钢铁企业设有环境安全部门。而且本次的审计范围不包括环境问题。对此,内部审计师最恰当的做法是: 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 将员工的工资计时卡同人事部门记录和报告进行对照后,可以使审计师得出以下( )项结论。 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。() 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为()
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