单选题

审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()

A. 项目数据库
B. 政策文件
C. 项目投资数据库
D. 程序组织

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高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()? 在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点? 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的() 当通信分析人员进行下面哪一项的时候,IS审计师应该给予重点关注() IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵组织中小组决策的限制因素? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 某内部审计师正在检查公司编制业绩计分卡的一份计划。该审计师应该建议将以下哪一项业绩评价标准排除在业绩计分卡之外? IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() IS控制目标对于IS审计师的用途体现在它们提供了基础,以便于理解() 在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施() IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理()
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