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当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
单选题
当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
A. 审计方案摘要
B. 形式工作底稿
C. 工作底稿的交叉索引
D. 审计方案中的明确而详细的程序
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内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注()
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的()
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录()
以下哪一项是审计师不愿使用嵌入式审计模块的主要原因?()
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性()
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵组织中小组决策的限制因素?
以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的()
内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的()
在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()
在审计结论受到挑战时,通过下列( )项可以最好地促进审计师从事实上进行辩驳。
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