单选题

在对某组织的灾难恢复能力进行审计时,审计师可能认为以下哪一项是最严重的控制弱点()?

A. 每年只测试几个系统
B. 热站合同有两年时间了
C. 备份介质被保存在现场
D. 测试利用了恢复脚本

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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了() 在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 内部审计师因其具有审计范围经常包括本组织各个领域而居于独一无二的地位。这也决定每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?() 当信息系统审计师评估一个高可用性网络的恢复能力时,如发生下列情况应最为关注() 某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是() 内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域。因此,每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备充分的胜任能力。以下哪项是对每位内部审计师胜任能力的要求?( ) 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为() 在审查IT灾难恢复测试的时候,下列哪项是IS审计师最应该关注的() 审查灾难恢复计划(DRP)时,IS审计师应在发现缺乏以下那个选项时最为关注() 内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做出定期评价,以保证高级管理层了解灾难准备情况,在发生灾难前,内部审计师鼓励管理层制定灾难管理程序的第一步是:
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