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内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动()
单选题
内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动()
A. 采取管理层的建议,停止调查
B. 将此事报告给有关的司法部门
C. 采用分析程序,继续进行调查
D. 请求审计委员会和董事会的指导
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内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( )
在结束对某公司采购部门的审计后,内部审计师向采购主管、采购总监、总裁和董事会提交了报告。之后内部审计师对于某些重大审计发现又开展了跟踪审计。在此种情况,内部审计师将跟踪审计发现的报告提交给:
如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是()
内部审计师若能发展肋口强下列( )项能力,就更可能发现舞弊。
内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。
怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票并调节支票账户。但是现金账户是正确的,并没有出现任何的舞弊现象,所以内部审计师得出结论()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( )
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
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