单选题

内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?

A. 合适,因为在获取证据期间做好保密工作十分重要。
B. 合适,因为与舞弊调查有关的所有决定均应由审计委员会报告。
C. 不合适,因为内部审计师应该把中期发现直接向执行官报告。
D. 不合适,因为所有舞弊情况均应向这位最高层管理人员报告。

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某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序() 内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该() 在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该() 在与一位舞弊嫌疑人进行面谈时,面谈者应该: 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动() 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 信息技术(IT)审计师在常规性地对某个主要分部开展IT审计时,发现了一个复杂的编程运算法则,增加了向政府开单的成本加成程序的成本。增加的数额占该分部最近1年净收益的95%。审计师在进一步调查中发现只有营销部经理、该分部经理以及程序员知道这个运算法则。该公司设有专职部门调查舞弊行为,审计师向管理当局和专职调查部门沟通了这件事,并将调查工作移交该调查部门。可是,1个月之后,审计师发现高层管理者指示该调查部门退出调查,内部审计部门应该( )。 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是() 内部审计师若能发展肋口强下列( )项能力,就更可能发现舞弊。 一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解() 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该() 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是: 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
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