单选题

在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围:( )

A. 内部控制系统的充分性
B. 被检查领域的重要性
C. 预测分析性程序结果的准确度
D. 以上答案都正确

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内部审计师需要理解以下哪个学科? 在制定审计范围时,需要考虑将哪个部门或项目加入审计日程中,则内部审计师应该关注的事项不包括() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 在审查企业流程过程中,内部审计师可以() 内部审计师要对大量凭证进行抽样,就要估计误差率。下列( )项是审计师应该考虑的最重要因素。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( ) 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了: 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:( ) 在审计过程中,内部审计师意识到公司有几位高级官员存在违法行为,审计报告中的发现应该针对以下()类人群 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注?
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