单选题

内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容?

A. 熟练应用内部审计标准。
B. 理解管理原则。
C. 保持良好个人关系的能力。
D. 用量化方法开设培训课程的能力。

查看答案
该试题由用户924****67提供 查看答案人数:3480 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户924****67提供 查看答案人数:3481 如遇到问题请联系客服
热门试题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为? 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师应该精通IT技术() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核? 内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险() IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位