单选题

以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )

A. 评价控制效率和管理关键风险
B. 以可靠的方式评价和报告风险
C. 教管理层应用关于风险和控制的工具和技术
D. 设计和评估风险管理程序

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以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因? 以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?() 如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?() 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳? 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定? 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( ) 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任() 以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任? 内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容? 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论() 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 内部审计师开展咨询业务的范围应该() 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计,以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职业审慎?( ) 在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:( ) 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
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