登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
以下哪项应是IS审计师最为关注的()
单选题
以下哪项应是IS审计师最为关注的()
A. 没有报告网络被攻陷的事件
B. 未能就企业闯入事件通知执法人员
C. 缺少对操作权限的定期检查
D. 没有就闯入事件告之公众
查看答案
该试题由用户722****10提供
查看答案人数:6764
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户722****10提供
查看答案人数:6765
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()
在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
在人力资源策略和组织内部的程序进行评审时,以下哪项的缺失,将会是信息系统审计师最关注的()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
IS审计师评价高度可用性网络的可靠性应该最关注()
当回顾外包IT服务提供商时,以下哪项为信息系统审计师的主要关注点()
IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论()
针对小型仪器制造商的验收系统的审计过程中,审计师应当关注该职能的以下哪项风险?
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
以下哪个是IS审计师在审计日志方面最普遍考虑的问题()
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
检查BCP时,IS审计师最为关注的是()
与外部审计师相比,内部审计更关注的领域是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了