单选题

农发行内部审计机构应加强在审计工作中的运用,建立、完善非现场内部审计监测体系、内部审计操作系统和信息管理系统()

A. 科技手段和审计手段
B. 信息技术和审计手段
C. 信息技术和审计监测
D. 科技手段和信息技术

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下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定() 内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。 本行内部审计工作坚持行党委集中领导,统一管理,分级负责制。本行内部审计工作由分管() 内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理: (2014年真题)下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 对本行内部审计工作进行监督属于()的职责。 内部审计工作中,审计人员编制工作底稿主要有利于() 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。 评价外部审计工作质量的主体是内部审计机构。 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是() 内部审计机构应当建立审计项目档案管理,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作,妥善保存审计档案。---审计部() 省联社审计机构应当建立体系,保证审计工作质量()
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